麻城市妇女联合会2022年部门预算
目 录
第一部分 麻城市妇女联合会概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 麻城市妇女联合会2022年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、“三公”经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 麻城市妇女联合会2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 麻城市妇女联合会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进麻城经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
(二)突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
(四)依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题调查研究,及时向市委、市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作,发挥妇女组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。
(六)坚持“党建带妇建”,加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
(七)开展与境外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。
(八)负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
(九)做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。
(十)完成上级交办的其他工作。
二、单位机构设置
根据《麻城市妇联改革实施方案》,市妇联机关内设2个部室。
(一)办公室(基层组织建设和社会联络部)
负责机关文秘、档案、统计、干部人事、机构编制、纪检、老干工作;起草一般性通知、报告、请示等文件;负责宣传教育、网络和新媒体工作;开展本会重大课题调查研究工作;加强对各类服务妇女儿童社会组织及项目、女性团体以及新兴妇女群体的联系、引导和服务。指导、推动家庭文明建设工作,组织文明家庭系列创建活动;牵头协调推进家庭教育工作,提高家长育儿素质;宣传儿童优先理念,参与制定和实施家庭和儿童相关的法规、政策。
(二)妇女发展权益部
组织、发动城乡妇女参与经济建设和社会发展;指导城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”活动;负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训,帮助城乡妇女提高科技、文化素质,促进妇女平等广泛就业;参与妇女卫生保健工作和精准扶贫工作;负责了解妇女权益方面的呼声,做好群众来信来访工作,对重大典型案件进行调查研究,配合有关部门予以解决;参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的政策、法规,并做好宣传和监督执行工作;配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童犯罪、查禁取缔卖淫嫖娼工作,参与社会治安综合治理;指导、推动地方各级妇联信访、维权工作;承担市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组办公室的日常工作;负责本机关法治、综合治理、信访等工作。开展困境儿童、农村留守儿童等关爱服务;指导儿童活动阵地建设,参与推进校外教育,协调、推动全社会为儿童健康成长创造良好社会环境。
市妇女儿童工作委员会办公室
设在市妇联,承担市妇女儿童工作委员会日常工作。
市妇联机关实有行政编制4名,其中,主席1名,副主席2名,妇儿工委副主任1名;
市妇女儿童维权服务中心,为市妇联所属正股级公益一类事业单位,实有事业编制1名,全额供给。
第二部分 麻城市妇女联合会2022年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
2022年市妇联部门预算总收入1118469.98元,其中:一般公共预算财政拨款收入713609.51,其他收入404860.47。
二、预算收支增减变化情况说明
2022年预算总收入比上年度增加169633.17元,增加17.8%,主要是其他收入有404860.47。2020年预算总支出比上年度增加169633.17元,主要原因是增加了其他收入。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费安排4.36万元,包括:办公费6100元,水电费2500元,邮电费1360元,差旅费3000元,会议费3000元,培训费1000元,公务接待费4000元,工会经费5000元,印刷费4040元,其他交通费3000元,其他商品和服务支出9400,福利费1200。
四、“三公”经费安排情况说明
(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息
三公经费相比于2021年预算减少,原因是按照相关要求,三公经费应逐年递减。
(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开
2022年公务接待费预算为4000元,本单位无“因公出国(境)”、“公务用车购置及运行”相关情况。
(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开
无相关情况
五、政府采购安排情况说明
无相关情况
六、国有资产占用情况说明
无相关情况
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2022年市妇联项目支出15万元,项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完成且可量化、可评价指标体系。项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。
八、其他重要事项的情况说明
无相关情况
第三部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
第四部分 麻城市妇女联合会2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表