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索引号: 11421100011250274J/2021-01966 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市委编办 发文日期: 2021-12-16
文 号: 有效性: 有效

麻城市委编办2022年部门预算

信息来源:市委编办 发布日期:2021-12-16 23:21

目  录

 

第一部分  麻城市委编办概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市委编办2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市委编2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市委编办概况

一、主要职能

1.负责全市行政管理体制改革工作;

2.负责全市机构编制日常管理工作;

3.负责全市机构编制政务公开及编制“不见面”审批工作;

4.负责全市事业单位登记管理工作;

5.负责全市中文域名注册工作;

6.负责全市权责清单工作;

7.负责市委、市政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

中共麻城市委编办作为市委工作机关,归口市委组织部管理。现内设综合股、政策法规股(行政体制改革股、研究室)、机构编制管理股、事业单位登记管理股(市事业单位登记管理局)、监督检查股(市委编委督查室)等5个股室。

第二部分  麻城市委编办 2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

麻城市委编办2022年度部门预算收入总额为224.44万元,其中财政拨款收入为142.36万元,其他收入为82.08万元。部门预算支出总额为224.44万元,其中,工资和福利支出为196.41万元,日常公用经费支出8.02万元,项目支出20万元。

二、预算收支增减变化情况说明

与2021年预算相比,2022年麻城市委编办预算增加33.16万元,其中,人员经费与2021年相比增加53.16万元,项目经费与2021年相比减少20万元。主要原因是在2022年预算中,将奖励性工资、公积金、补充医疗保障等按2021年实际支出列入预算,同时对项目经费使用进行严格控制,大力压缩了项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年市委编办机关运行费为8.02万元,具体预算安排为:办公费1.8万元,电费0.2万元,邮电费0.2万元,差旅费0.3万元,维修费0.2万,会议费0.8万元,公务接待费0.3元,工会经费3.6万元,福利费0.02万元,其他交通费0.6万元。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

2022年 “三公”经费预算1.1万元,其中:公务接待费0.3万元,会议费0.8元。与去年预算安排相比,减少0.4万元,减幅为27%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,减少了“三公”经费支出。

(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

2022年麻城市委编办没有预算“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”费用,公务接待经费预算为0.3万元,与2021年相比减少0.2万元,减少幅度达40%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,减少了公务接待支出。

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

麻城市委编办已实行公务用车制度改革,没有保留公务用车,不存在公用车运行相关费用。

五、政府采购安排情况说明

2022年暂没有安排相关政府采购计划,后续如有需要再根据需要按规定程序增加采购预算。

六、国有资产占用情况说明

根据公车改革有关规定,自2016年6月起没有再保留公务用车。也没有占用其他国有资产。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年批准麻城市委编办2个项目、总预算20万元。项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完成且可量化、可评价指标体系。项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。

八、其他重要事项的情况说明

2022年预算无政府性基金预算支出,未举借政府债务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市委编办2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

麻城市2022年部门预算报表_2021-12-16.xls

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