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索引号: 11421100011250317J/2021-01977 组配分类: 财政预决算
发布机构: 卫生健康局 发文日期: 2021-12-17
文 号: 有效性: 有效

麻城市卫生健康局2022年部门预算公开

信息来源:卫生健康局 发布日期:2021-12-17 09:50

麻城市卫生健康局2022年部门预算

目        录

第一部分  麻城市卫生健康局局概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市卫生健康局2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市卫生健康局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

第一部分  麻城市卫生健康局概况

一、主要职能

1.贯彻和落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规;

2.制订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;

3.组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督;

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;

7.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施;

8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;

9.制定流动人口服务管理制度并组织落实;

10.拟订全市卫生和计划生育人才发展规划;

11.指导全市卫生和计划生育工作,完善综合执法监督执法体系;

12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;

13.制订并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术

指标,推进中医药的继承与创新,加强中医药行业监管

14.负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市生大会议和重大活动和医疗卫生保障工作;

15.承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会、市政府结核病防治领导小组的日常工作;

16.承办上级交办的其它事项。

二、单位机构设置

内设有办公室、人事股(科技教育科)、规划与信息股、财务股、政策法与综合监督股(行政审批股)、疾病预防控制股(市卫生应急办公室)、医政医管股(市国防动员委员会医疗卫生办公室、药物政策与基本药物管理股)、基层卫生股、妇幼健康服务股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、健康麻城办公室、老龄健康股、宣传股14个职能科室。

第二部分  麻城市卫生健康局2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

部门预算收入总计 11332.59 万元。部门预算支出总计  11332.59元,财政实际经费拨款10790.95元,其中:

基本支出6318.45万元(人员支出6240.05万元,日常公用经费支出78.4元) ;项目支出4472.5万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年预算收入总计11332.59万元, 2022年支出预算总计11332.59万元,财政实际经费支出拨款10790.95万元,比上年增加3306.84元,主要是基本支出中人员经费比上年增加1282万元,特定目标类项目支出增加1596万元。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费78.4元。主要包括:办公费8.4元、印刷费12元、水电费12元、邮电费5元、物业管理费6万元、差旅费10元、维护费5元、公务接待10元、委托业务费10万元

四、“三公”经费安排情况说明

 2022年度“三公”经费10万元,主要组成

1、因公出国(境)经费0元。

2、公务用车经费0元。

3、公务接待经费10万元,比上年增长了5万元,主要用于与新冠肺炎疫情防控相关的上级部门检查督导和业务指导的公务接待。

五、政府采购安排情况说明

无政府采购安排

六、国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理水平得到提升。

八、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市卫生健康局2022年部门预算表

 麻城市卫生健康局2022年部门预算公开表.xls


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