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索引号: 11421100011250291J/2021-01981 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市委统一战线工作部 发文日期: 2021-12-17
文 号: 有效性: 有效

麻城市委统战部2022年部门预算

信息来源:市委统一战线工作部 发布日期:2021-12-17 12:41

麻城市委统战部2022年部门预算

目  录

 

第一部分  麻城市委统战部概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市委统战2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市委统战部2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市委统战部概况

一、主要职能

市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门,为正科级,挂市委台湾工作办公室(市人民政府台湾事务办公室)、市人民政府侨务办公室牌子。市民族宗教事务局与市委统一战线工作部合署办公,列入市政府工作部门序列。

市委统一战线工作部的主要职责是:贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,研究拟定全市统一战线工作的规范性文件并组织实施,深入开展调查研究,监督检查全市统战工作开展情况,负责发现、培养全市党外代表人士,负责党外人士的政治安排,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。指导工商联基层商会建设,发挥引资、引智作用。统一领导和负责全市民族宗教工作。负责港澳台及海外统战工作。统一管理全市侨务工作。领导市工商联党组,指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、单位机构设置

     市委统一战线工作部设下列内设机构:办公室(政策法规股)、党外人士工作股、经济联络股、民族股(涉疆涉藏工作办公室)、宗教股、港澳台海外联络股。现有在职干部17人,其中公务员15人,工勤编制2人,退休干部5人。

第二部分  麻城市委统战2022年度部门预算情况说明

   一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2022年市统战部收入预算总额为438.04万元。比上年的326.06万元增加了111.98万元,增加34%。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年市统战部收入预算总额为438.04万元。比上年增加111.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入273.94万元,其它收入164.11万元,增加主要原因:机关日常公用经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况说明

市委统战部2022年日常公用支出预算17.3万元,其中:办公费2万元、印刷费1.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.5万元、水电费1.2万元、邮电费0.4万元、差旅费1.3万元、维修费1.5万元、租赁费0.3万元、会议费0.8万元、培训费0.4万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.3万元、工会会费5.00万元,福利费0.1万元,占预算总额的3.9%。

四、“三公”经费安排情况说明

市委统战部三公经费变动情况说明:2022年市委统战部将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,2022年三公经费预算1.5元,与上年度持平,切实减少各项经费开支。

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

2022年三公经费预算1.5万元,与上年度持平切实减少各项经费开支。

(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,按相关要求执行。严格按各项政策执行。

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

无相关情况

五、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,按实际用途增加采购预算。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位无单价100万元以上专用设备。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2022年统战部项目支出60万元,项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市委统战部2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

统战部麻城市2022年部门预算报表 .xls

 

 

 

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