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索引号: 11421100011250283J/2021-00640 组配分类: 财政预决算
发布机构: 公安局 发文日期: 2021-12-17
文 号: 有效性: 有效

麻城市公安局交通警察大队2022年部门预算

信息来源:公安局 发布日期:2021-12-17 15:40

目  录

 

第一部分  麻城市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市公安局交通警察大队2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

交警大队是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是:担负着全市国省县道、通村公路道路交通安全管理工作,对交通参与者(机动车及其驾驶员、行人)实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为经济建设服务。

二、单位机构设置

交警大队是公安局的二级单位,内设股、所、队、中心、专班有10个分别是:综合股、警务保障股、法制宣传股、车辆管理所、机动车驾驶员考试中心、交通管理中队、电子警察中队、公路巡逻中队、农村道路交通安全管理中队、城区交通秩序管理专班。

人员情况:2022年在编民警52人、辅警128人。

第二部分  麻城市公安局交通警察大队2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

本级预算和所属单位预算的汇总预算是3201.54万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年度预算比2021年度预算在收支上有所增加,原因是,按上级领导要求,集中整治城区道路交通秩序,经局党委同意,我队从2022年元月份起,新成立了城区交通秩序管理专班,调入民警10人,新增辅警52人,加上人员工资增资,辅警工资、绩效也相应增加。由于增加了新单位,大队将附楼一楼重新改造装修用于办公,并增添了设施、装备等,所以在收支上较2021年增长了600.46万元。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排主要是基本工资支出、津贴补贴、养老保险和职业年金、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、公用经费支出等。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

三公经费预算69万元,其中公务用车运行及维护费57万元,公务接待12万元,比2021年72万元预算减少3万元,减少的主要原因是减少了会议费支出。

(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

无相关情况

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

公务用车购置和运行费为公务用车运行及维护费57万元。

五、政府采购安排情况说明

无相关情况

六、国有资产占用情况说明

无相关情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无相关情况

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分  麻城市公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

麻城市公安局交警大队2022年部门预算报表.xls

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