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索引号: 11421100011250299J/2022-00645 组配分类: 财政预决算
发布机构: 鼓楼办 发文日期: 2022-05-20
文 号: 有效性: 有效

麻城市人民政府鼓楼街道办事处2022年部门预算

信息来源:鼓楼办 发布日期:2021-12-17 16:52

  

 

第一部分  麻城市人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市人民政府鼓楼街道办事处2022度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市人民政府鼓楼街道办事处2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

(一)加强党的建设,落实基层党建工作责任制,完善党建带群建制度,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作,不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、单位机构设置、美丽乡村建设等工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,推进基本公共服务均等化。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务,构建共建共治共享的基层治理格局。

(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(七)指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设,健全完善自治平台,组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理,健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

鼓楼街道内设党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室(挂统计办公室牌子)、城市建设管理办公室、农业农村办公室(挂乡村振兴办公室牌子)6室,下设党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心3个直属事业单位,机关核定行政编制47个,事业编制36个。现实有人员76人,聘用人员10人。

第二部分  麻城市人民政府鼓楼街道办事处2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2022年度收入预算总额为1507.47万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年本年收入预算为1507.47万元,其中:财政经费拨款804.17万元。2022年本年支出预算1507.47万元。其中:1人员支出746.43万元,公用经费支出57.74万元。2其他支出703.29万元。

2022年总收1507.47万元,本年支出1507.47万元,较上年增加271.22元,增幅50.89%。主要收入支出增加原因:1、街道管理体制改革,人员增加。2、人员工资晋级调资

三、机关运行经费安排情况说明

2022年鼓楼街道机关公用经费57.74万元,其中:办公费32万元、印刷费1万元、水电费3.5万元、维修费5万元、公务用车1万元、手续费1万元咨询费3万元工会经费10万元、其他商品服务支出1.24万元。

机关公用经费较上年增加29.12万元,增幅101.75%。主要原因是街道管理体制改革,人员增加,公用经费预算提高。

四、“三公”经费安排情况说明

按规定“三公”经费预算支出与去年基本持平,结合公车改革的实际,测算2022年“三公”经费预算支出金额为1万元,较2021年预算减少1.6万元,减幅61.54%。

、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,暂时没有安排,后续如有需要再按具体机构及人员增加采购预算。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年对项目经费年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并对年度考核指标进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。

、其他重要事项的情况说明

无相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市人民政府鼓楼街道办事处2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


附件:麻城市人民政府鼓楼街道办事处2022年部门预算报表.xls


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