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索引号: 11421100011250271J/2021-02102 组配分类: 财政预决算
发布机构: 医疗保障局 发文日期: 2021-12-17
文 号: 有效性: 有效

麻城市医疗保障局2022年部门预算

信息来源:医疗保障局 发布日期:2021-12-17 15:14

目  录

 

第一部分  麻城市医疗保障局概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市医疗保障局2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市医疗保障局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市医疗保障局概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)组织起草全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件草案。贯彻落实上级关于医疗保障制度的政策措施、规划及标准。

(二)监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。 

(三)贯彻落实全市医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进全市长期护理保险制度改革。

(四)贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)贯彻落实上级部门有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)参与药品、医用耗材的招标采购政策的制定并监督实施,推进药品、医用耗材集中采购平台应用。 

(七)制定定点医药机构服务协议管理制度和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续办法。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)承担离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用报销相关工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

(十一)职能转变。市医疗保障局要贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻参保人员就医负担。

(十二)有关职责分工.市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置

市医疗保障局机关行政编制12名。设局长1名,副局长2名;正股级中层干部职数6名。医疗保障局设下列内设机构:办公室、规划财务股(医药价格和招标采购股)、待遇保障股(政策法规股)、医药服务管理股、基金监管股(信息股)、离休干部医疗待遇管理股

第二部分  麻城市医疗保障局2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2022年,年度预算总额为203.12万元。

  1. 预算收支增减变化情况说明

    2022年度年收入预算总额为203.12万元, 2022年度年支出预算203.12万元,其中:基本支出123.12万元,项目支出80万元,预算较上年度有所减少;减少的原因是:项目资金缩减。

    三、机关运行经费安排情况说明

    2022年度市医疗保障局日常公用支出8.44万元,占预算总额的4.15%,其中:办公费1.4万元、印刷费1.1万元、水电费2.45万元、差旅费 1.8万元、会议费0.6万元、公务接待费0.4万元、工会费0.3万元、福利费0.19万元、其他商品和服务支出0.20万元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    (1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

    2022年财政拨款安排“三公”经费0.4万元,主要是贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约,合理压缩一般性开支,严格控制“三公”经费支出。其中:

    因公出国出(境)费用 0 万元。

    公务接待费0.4万元,主要是根据2022年度预计工作任务和接待费标准测算。

    公务用车购置费 0 万元,(无公务用车)

    公务用车运行维护费0万元。(无公务用车)

    五、政府采购安排情况说明

    严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,暂时没有安排,后续如有需要再按具体机构及人员增加采购预算。

    六、国有资产占用情况说明

    本单位无国有资产占用情况。

    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    部门预算绩效开展情况:我单位项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

    八、其他重要事项的情况说明

    无相关情况说明

    第三部分 名词解释

    一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

    第四部分 麻城市医疗保障局2022年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

 麻城市医疗保障局2022年部门预算报表.xls



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