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索引号: 11421100011250320J/2021-02110 组配分类: 财政预决算
发布机构: 乘马岗镇 发文日期: 2021-12-17
文 号: 有效性: 有效

麻城市乘马岗镇人民政府2022年部门预算

信息来源:乘马岗镇 发布日期:2021-12-17 17:05

麻城市乘马岗镇人民政府2022年部门预算

目  录

 

第一部分  麻城市乘马岗镇人民政府概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市乘马岗镇人民政府2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 麻城市乘马岗镇人民政府2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分  麻城市乘马岗镇人民政府概况

一、主要职能

(一)加强基层党建

1.全面从严治党职责。突出政治功能,加强镇党委自身建设,强化对所辖党组织的领导,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决策部署,确保政令畅通、令行禁止。

2.党风廉政建设职责。严格落实党风廉政建设责任制,层层传导管党治党压力,深化标本兼治、正风肃纪,扎实推进惩治和预防腐败体系建设,营造风清气正的政治生态。

3.宣传思想工作职责。全面加强基层理论武装、社会宣传、舆论引导、精神文明建设,培育和践行社会主义核心价值观,规范管理基层意识形态阵地,全面落实党管意识形态工作责任制。

(二)统筹村级发展

1.村民自治职责。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作“三社联动”机制发展完善,加强基层群众性自治组织规范化建设。

2.人大政协群团工作职责。负责人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案(建议)等办理,负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3.财政财务管理职责。落实财政保障和财政管理有关政策,统筹管理镇各类财政配套资金,指导开展村级财务审计工作。

(三)组织公共服务

1.公共服务设施建设职责。加强村级服务配套设施和综合服务平台建设,完善综合服务功能。

2.民生服务职责。落实义务教育、劳动就业、社会保障、医疗保障、低保救助、助老助残、计划生育、双拥等民生保障政策。

(四)实施综合管理

1.社会管理职责。组织开展区域内街道管理、社会管理等工作。

2.建设管理职责。协助开展区域内规划建设和国土资源管理工作。

3.环境保护职责。组织开展区域内环境综合治理、绿化美化、公共设施维护管理等工作,协助相关部门开展环境保护工作。

(五)优化营商环境

1.发展规划职责。参与区域内发展规划编制,对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。

2.服务经济发展职责。联系和服务辖区内单位、企业及市场主体,指导和服务社区创新创业,积极培育服务居民的社会企业,整合各类社会资源,增强全镇自我造血功能和可持续发展能力。承担乡村振兴等“三农”工作。

3.监督管理职责。统筹协调区域内行政执法工作,组织开展日常执法巡查,协助开展区域内综合行政执法、市场监管等工作。

4.信息化建设职责。依托“互联网+政务服务”,培育农村新业态新模式,发展农村电子商务,促进村民群众共享经济发展。

(六)维护平安稳定

1.社会治安综合治理职责。组织开展区域内社会治安综合治理,负责处理群众来信来访,开展综治维稳,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

2.应急管理职责。组织开展区域内应急管理,负责区域内安全生产监管,开展食品药品、消防等安全宣传和安全隐患排查,协助处理突发安全事件。

3.法治建设职责。组织开展法律宣传等普法工作,开展司法调解、社区帮教和法律进农村工作。

4.兵役服务职责。组织开展国防动员和兵役工作。

(七)完成市委、市政府交办的其它任务

二、单位机构设置

乘马岗镇人民政府内设党政综合办公室、组织办、农业办公室、乡村振兴办、综治办公室、纪委办公室、卫健办、民政办、城建办、治砂办、武装部办公室、应急办公室、人大办公室、统计办、经济发展办等15个职能办公室。机关核定行政编制数为45名,核定退役军人事务站事业编制2名。

目前机关现有行政编制40名,无编在岗7名,事业编制2名,退休干部职工33名。

第二部分 麻城市乘马岗镇人民政府2022年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2022年度,财政预算资金总额为5330499.22元。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年公共财政预算拨款收入4641581.12元,支出4641581.12元。2022年度,政府预算资金收入5330499.22元,支出为5330499.22元。比上年度增加688918.10元,增幅14.84%。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费即公用经费451200元,机关运行经费较上年增加124900元,增幅38.28%。主要原因是人员增加。

四、“三公”经费安排情况说明

2022年度麻城市乘马岗镇人民政府“因公出国(境)费”预算为0万元、“公务用车购置及运行费”预算为3万元、“公务接待费”预算为2万元。其中“公务用车购置和运行费”中的“公务用车购置费”预算为0万元,“公务用车运行及维护费”为3万元。

截至2021年12月31日,本单位公务用车保有量共1辆。

五、政府采购安排情况说明

2022年严格按照政府采购程序进行采购。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位公务用车保有量共1辆。办公楼、食堂、宿舍楼正常使用中。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年对项目经费年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并对年度考核指标进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。

八、其他重要事项的情况说明

其他重要事项的情况说明无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市乘马岗镇人民政府2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

附件3:预算公开(乘马岗镇人民政府).xls

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