麻城市网格管理中心2022年部门预算
目 录
第一部分 麻城市网格管理中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 麻城市网格管理中心2022年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、“三公”经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 麻城市网格管理中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 麻城市网格管理中心概况
一、主要职能
(一)负责贯彻落实国家、省、市有关网格管理工作和社会矛盾联动化解的方针、政策、规章和重大决策部署;
(二)负责研究制订网格管理和社会矛盾联动化解工作制度和管理办法;
(三)负责监督社区(村)网格管理员工作规范及各单位社会矛盾联动化解工作和网格管理工作规范的执行情况,指出工作中存在的问题;
(四)负责督促社区(村)网格管理员工作落实及各单位社会矛盾联动化解和网格管理工作落实;
(五)负责综合协调各单位社会矛盾联动化解和网格管理工作;
(六)负责检查考核社区(村)网格管理员工作及各单位社会矛盾联动化解和网格管理工作;
(七)负责指导社区(村)网格管理员及各单位正常开展社会矛盾联动化解工作和网格管理工作,审核下派网格管理员工作任务;
(八)负责统计掌握社区(村)网格管理员工作情况及各单位社会矛盾联动化解和网格管理工作情况,并定期进行通报;
(九)承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
麻城市网格管理中心为市委政法委管理的副局(科)级事业单位,全额编制数5人,实有人数4人,另长期聘用人员(网格员)15人。
第二部分 麻城市网格管理中心2022年度部门预算情况说明
一、本级预算和所属单位预算的汇总预算
2022年本级预算收入191.47万元,其中财政经费拨款165.27万元,其它收入26.2万元。
支出总计191.47万元,其中:人员支出57.35万元,日常公用支出1.22万元,项目支出132.9万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2022年预算收入总计191.47万元,主要是:公共预算财政拨款165.27万元,其中:经费拨款165.27万元,其他收入26.2万元。
2022年预算总收入比上年度233.8减少42.33万元,降低18.1%,主要原因是长期聘用人员(网格员)减少。
2022年度支出预算191.47万元,主要是:基本支出58.57万元,其中:人员支出57.35万元,日常公用支出1.22万元;项目支出132.9万元。
2022年基本支出与上年相比略有降低,主要原因:长期聘用人员(网格员)减少。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年预算安排日常公用支出1.22万元,具体科目包括:办公费0.1万元,工会经费1.1万元,福利费0.02万元。与上年机关运行经费支出同比增加,主要原因:2021未财政拨款日常公用支出经费。
四、“三公”经费安排情况说明
(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息
无相关情况。
(2)按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开
无相关情况。
(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开
无相关情况。
五、政府采购安排情况说明
无相关情况。
六、国有资产占用情况说明
网格管理中心国有资产原值合计4460元,其中办公家具4460元,本单位无公务车辆。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位组织开展部门整体支出绩效评价,能够做到积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过组织开展项目支出绩效自评工作,建立健全了内部管理制度,提高了财政资金使用效益和部门整体支出管理水平,更好地履行本单位工作职责。
八、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明。
第三部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十一、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
第四部分 麻城市网格管理中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
麻城市2022年部门预算报表_(麻城市网格管理中心).xls