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麻城市委统战部2021年部门预算公开

信息来源:市委统一战线工作部 发布日期:2021-02-25 16:37

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第一部分 麻城市委统战部概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 麻城市委统战部2021年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 麻城市委统战部2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 麻城市委统战部概况

一、主要职能

履行市委主管统一战线工作的部门职能。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

一、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

二、负责联系民主党派成员,牵头协调无党派人士和新的社会阶层人士工作,研究贯彻做好民主党派成员和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派成员和无党派人士履行职责、发挥作用。

三、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。做好机关、企事业单位、新的社会阶层中的党外知识分子工作以及出国和归国留学人员统战工作。

四、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

六、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派成员、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规及有关情况进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。

七、指导乡镇(办、区、园)党委统一战线工作,协助管理乡镇(办、区、园)党委统战委员、商会会长,负责乡镇(办、区、园)统战委员、商会会长培训工作。

二、单位机构设置

市委统战部现有在职干部18人,其中公务员16人,工勤编制2人,退休干部5人。认真落实机构改革工作要求,优化职能配置,整合原统战、对台、侨务、民族宗教等部门职能职责,原台湾工作办公室、侨务工作办公室在统战部挂牌,市民族宗教事务局与统战部合署办公,实现了合编、合心、合力的目标。现单位内设办公室、经济联络股、党外人士工作股、港澳台海外联络股、民族股、宗教股等6个股室。

第二部分 麻城市委统战部2021年度部门预算情况说明

2021年市统战部将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2021年市统战部收入预算总额为326.0608万元。比上年2020年的319.7397万元增加了6.3211万元,增加1.98%.

二、预算收支增减变化情况说明

2021年市统战部收入预算总额为326.0608万元。比上年增加6.3211万元。其中:一般公共预算财政拨款收入326.0608万元;增加主要原因:人员变动及职级并行,工资晋档升级导致人员支出较2020年增加6.3211万元。

三、机关运行经费安排情况说明

市统战部2021年日常公用支出预算14.60万元,其中:办公费1.48万元、印刷费1.00万元、咨询费:1.715万元、水电费0.753万元、维修费0.5万元、差旅费1.8万元、会议费1.00万元、公务接待费1.425万元、工会会费4.00万元,福利费0.527万元,培训费0.40万元,占预算总额的4.48%

四、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,暂时没有安排,到增加机构编制后再按具体机构及人员增加采购预算。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位无单价100万元以上专用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2021年统战部项目支出40.00万元,项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

七、“三公”经费安排及增减变化情况说明
   “三公”经费支出说明:本部门“三公”经费算数14250元,上年度持平,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出

  1、因公出国(出境)费用0元。
  2、公务用车购置及运行费用0元。
  3、公务接待费14250元,严格执行八项规定,按规定标准接待省、黄冈市两级督查,国内公务接待批次180人次,人均支出80元。
  八、其他重要事项的情况说明无

其他重要事项的情况说明无

第三部分 名词解释 

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十一)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十二)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 麻城市统战部2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

 

统战部2021年部门预算公开报表.xls


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